کارنامه ۱۴۰۴ مبارکه؛ از حکمرانی بر بازار داخل تا فتح بازارهای صادراتی:
خلق رکوردهای ماندگار در سال سخت جنگ و ناترازی

پایگاه خبری افق و اقتصاد ، فولاد مبارکه در سال مالی ۱۴۰۴ با اتکا به تولید ۱۰,۸۷۸,۷۶۲ تن فولاد خام، سهم ۸۸ درصدی در تولید اسلب کشور، سهم ۷۹ درصدی بازار ورق گرم و جهش ۱۰۷ درصدی درآمدهای ارزی، تصویری روشن از تلفیق «رهبری هزینه» و «تمایز محصول» ارائه کرد؛ مدلی که نهتنها جایگاه این گروه را در زنجیره ارزش فولاد ایران تثبیت کرده، بلکه با توسعه محصولات کیفی، رشد صادرات و پیشرفت نورد گرم ۲ مسیر تبدیل شدن به بازیگری مهم در صنعت فولاد جهان را نیز هموار ساخته است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد ، در ادبیات استراتژی صنعتی، دستیابی به سودآوری پایدار و ایجاد سد دفاعی نفوذناپذیر در برابر ادوار رکودی، مستلزم پیوندهوشمندانه رهبری هزینه حاصل از مقیاس اقتصادی با استراتژی تمایز در سبد محصولات است؛ الگویی که مجتمعهای بزرگ جهان نظیر پوسکو و بائوو بر مبنای آن جایگاه خود را تثبیت کردهاند.
ارزیابی صورتهای مالی و کارنامه عملیاتی شرکت فولاد مبارکه در سال مالی ۱۴۰۴ نشان میدهد این بنگاه با تحقق ظرفیت ۱۰.۸۸ میلیون تن فولاد خام در سطح گروه، نه تنها به عنوان پیشران اصلی زنجیره ارزش فولاد کشور عمل کرده، بلکه با تسلط ۷۹ درصدی بر بازار محصولات تخت گرم و جهش ۱۰۷ درصدی در درآمدهای ارزی، فاصلهگذاری رقابتی معناداری را با سایر بازیگران منطقه ایجاد کرده است.
رهبری هزینه و سیطره بر زنجیره ارزش ملی
در صنایع سرمایهبر، مقیاس اقتصادی نخستین خط دفاعی در برابر نوسانات قیمت جهانی ماده خام است. گروه فولاد مبارکه با بهرهبرداری از ظرفیت ۸۰۰ هزار تنی فولاد سفیددشت، ظرفیت اسمی تولید فولاد خام خود را به ۱۱.۱ میلیون تن رسانده است.
جدول زیر جایگاه فولاد مبارکه را در حلقههای مختلف زنجیره ارزش فولاد کشور در سال مالی ۱۴۰۴ به تصویر میکشد:
تولید ۶.۸۲ میلیون تن ورق گرم و سهم ۷۹ درصدی بازار آن، فولاد مبارکه را به شریان حیاتی صنایع پایینی نظیر خودروسازی، لولهسازی انتقال انرژی، لوازم خانگی و بستهبندی تبدیل کرده است. این تسلط عملیاتی، قدرت چانهزنی فوقالعادهای در تامین مواد اولیه و تقسیم هزینههای ثابت ایجاد کرده است.
ثبات در بازار داخل و فتح بازارهای جهانی
استراتژی فروش شرکت بر پایه دو رکن «پاسخگویی به تقاضای استراتژیک داخلی» و «حضور تهاجمی در بازارهای صادراتی» استوار بوده است. مجموع حجم فروش شرکت در سال ۱۴۰۴ به ۸٬۴۸۰٬۹۱۷ تن رسید.
الف) عملکرد بازار داخلی
حجم فروش: ۶٬۶۵۳٬۳۸۴ تن (مجموع شرکت اصلی و سبا)
درآمد داخلی: ۲٬۹۷۶٬۳۰۹ میلیارد ریال (رشد ۱۷ درصدی)
مکانیسم عرضه: بیش از ۸۲ درصد عرضه در بورس کالای ایران بر مبنای شفافیت رقابتی انجام گرفته است.
میانگین نرخ فروش داخلی: ۴۴۷٬۳۳۸ ریال به ازای هر کیلوگرم.
ب) عملکرد بازار صادراتی
در شرایطی که بازارهای جهانی فولاد با نوسان تقاضا مواجه بودند، فولاد مبارکه موفق به ثبت جهش در تناژ و درآمدهای ارزی شد:
فاصلهگذاری معنادار در بورس تهران
ارزیابی جایگاه فولاد مبارکه در مقایسه با ۴ بازیگر بزرگ صنعت فولاد کشور، «شاخص تمرکز بازار» و برتری مطلق این شرکت را نشان میدهد:
استراتژی تمایز و چشمانداز ۱۴۰۵
مشابه گامهای توسعهای فولادسازان پیشتاز جهانی مانند آرسلورمیتیال، فولاد مبارکه تمرکز عملیاتی خود را از فولادهای ساختمانی و تجاری به سمت گریدهای کیفی با ارزش افزوده بالا معطوف کرده است.
برخی محصولات جدید و بومیسازیشده در سال ۱۴۰۴:
API X-Sour: ورقهای ویژه انتقال نفت و گاز در محیطهای ترش و خورنده.
SAE۴۱۳۰CR: کلاف سرد عملیات حرارتیپذیر برای قطعات صنعتی حساس.
M۵۰-۶۶۰ K: ورق الکتریکی غیرجهتدار برای ساخت موتورهای الکتریکی راندمان بالا و تجهیزات High-Tech.
HC۱۸۰B: ورق سرد استحکام بالا برای بدنه خودروهای نسل جدید.
پیشران رشد و چشمانداز سال مالی ۱۴۰۵
فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۴ افزایش سرمایه از ۴۳.۵ همتی را به ثبت رساند که مهمترین توجیه آن تکمیل ابر پروژه نورد گرم ۲ و شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر بود.
ابرپروژه نورد گرم شماره ۲: این پروژه با سرمایهگذاری ۷۸۰ میلیون یورو به پیشرفت فیزیکی ۶۴ درصدی رسیده است. با بهرهبرداری از آن، ظرفیت تولید محصولات نهایی و کیفی شرکت جهش چشمگیری خواهد داشت.
بودجه و هدفگذاری سال ۱۴۰۵: بنا بر اعلام شرکت، فروش ۵.۸۲ میلیون تن محصولات نهایی و ۴.۳۵ میلیون تن گندله/محصولات میانی هدفگذاری شده است.

پیشبینی درآمد عملیاتی ۱۴۰۵: دستیابی به درآمد ۶٬۱۴۶٬۶۸۵ میلیارد ریال (رشد ۶۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴) پیشبینی میشود که مسیر پیوستن فولاد مبارکه به جمع ۲۰ شرکت بزرگ فولادی جهان را هموارتر میسازد.





